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怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年度部门决算

日期:2025/10/27 6:00:21 浏览:

算财政拨款总支出的5.72,完成年初预算的96.21,主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险;造成预决算差异的主要原因是2024年度社会保障缴费基数变动,导致事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出比年初预算数减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出906154.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.98,完成年初预算的604.10。主要用于科技转化与推广服务以及农业生产发展等项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度有项目资金财政拨款结转及项目资金追加,追加资金文号涉及怒财农〔2024〕23号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2024〕34号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2023〕85号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2024〕2号2130106科技转化与推广服务、怒财农〔2024〕41号2130122农业生产发展、怒财教〔2024〕4号2069999其他科学技术支出、怒财农〔2023〕6号2069999其他科学技术支出,导致决算数比年初预算数增加。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出472490.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77,完成年初预算的96.22。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年度本单位有3名在职人员退休,住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元,决算为62235.66元,完成年初预算的82.98;支出决算较上年减少7059.67元,下降10.19。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元,决算为61666.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.09,完成年初预算的88.10;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为569.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91,完成年初预算的11.38。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6157.67元,下降9.08;公务接待费支出决算较上年减少902.00元,下降61.32;具体是国内接待费支出决算569.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少902.00元,下降61.32;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元,支出决算为62235.66元,完成年初预算的82.98,支出决算较上年减少7059.67元,下降10.19。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元,决算为61666.66元,完成年初预算的88.10;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为569.00元,完成年初预算的11.38。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严控车辆下乡、车辆维修保养,故公务用车运行维护费支出较年初预算数减少;二是因厉行节约,故公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6157.67元,下降9.08;公务接待费支出决算减少902.00元,下降61.32,具体是国内接待费支出决算569.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少902.00元,下降61.32;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严控车辆下乡、车辆维修保养,故公务用车运行维护费支出较上年减少;二是因厉行节约,本年度国内公务接待人次6人次,上年度16人次,与上年相比减少10人次,故公务接待费支出决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展本单位业务工作、项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次6.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于开展旱种水稻生产项目工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分?其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00,主要原因是我部门属于事业单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,怒江傈僳族自治州农业技术推广中心资产总额183833.67元,其中,流动资产50537.38元,固定资产127651.33元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5644.96元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少40899.65元,其中固定资产增加33849.00元。处置房屋建筑物0.0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额81963.66元,其中:政府采购货物支出21249.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出60714.66元。授予中小企业合同金额38730.00元,其中:授予小微企业合同金额38730.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分?名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

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